Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 308.335
-2,64 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,64 €
53,92%
-1,63 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,63 €
33,15%
-0,37 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,37 €
7,48%
-0,19 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,19 €
3,86%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
0,81%
-0,04 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,04 €
0,79%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -2,64 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,63 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,37 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,19 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -0,04 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -0,04 €
  • Summe
    -4,90 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
0,08 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1,63 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,37 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,19 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
15: Transferaufwendungen
-0,04 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,64 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-4,90 €
18: Ordentliches Ergebnis
-4,83 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-4,83 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-4,83 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4,93 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-4,93 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €